|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Zš Mojmírovce |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Zš Mojmírovce |
Kubáňová |
ved. Šj |
|
20.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP190119
|
Plyn 6/2019
|
2 153,00 |
s DPH |
8793733079
|
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190131
|
Čistiace potreby ZŠ
|
111,43 |
s DPH |
432019
|
|
11.06.2019 |
Ľubomír Ivan FIRMA IVAN |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190117
|
Elektrina 6/2019
|
1 011,00 |
s DPH |
062019
|
|
01.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190140
|
Služby kopírky
|
85,79 |
s DPH |
32890211
|
|
01.07.2019 |
TOP SERVIS s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190139
|
Stravovanie ZŠ 6/2019
|
217,23 |
s DPH |
182019
|
|
01.07.2019 |
ZŠ Mojmírovce |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190138
|
Elektrina záloha
|
1 011.00 |
s DPH |
1614105264
|
|
01.07.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190137
|
Oprava pisoárov
|
105,60 |
s DPH |
19012
|
|
01.07.2019 |
MAILEN s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190136
|
Ubytovanie ŠvP
|
1 748.00 |
s DPH |
2019129
|
|
01.07.2019 |
Snowstav s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190135
|
Doprava ŠvP
|
552,00 |
s DPH |
201906399
|
|
01.07.2019 |
NITRABUS s.r.o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190134
|
Montáž strešného žľabu
|
1 200,00 |
s DPH |
202324
|
|
27.06.2019 |
Peter Dobrovodský |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190133
|
Mobil T - Com
|
71,96 |
s DPH |
8235756804
|
|
25.06.2019 |
T-Com a.s. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190132
|
Mobil T - Com
|
21,98 |
s DPH |
8235756751
|
|
25.06.2019 |
T-Com a.s. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190130
|
Čistiace potreby ŠJ
|
51,06 |
s DPH |
442019
|
|
11.06.2019 |
Ľubomír Ivan FIRMA IVAN |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190120
|
Plyn ŠJ 6/2019
|
32,00 |
s DPH |
8793733081
|
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
05.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190129
|
Elektrina nedoplatok 5/2019
|
25,85 |
s DPH |
2911120898
|
|
10.06.2019 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Gertrúda Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FP190141
|
Plyn ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
8110223215
|
|
02.07.2019 |
SPP |
ZŠ Mojmírovce |
Mgr. Štrámová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2019 |
03.07.2019 |